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柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心

柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心2022年部門預(yù)算

來源: 柳北區(qū)征補(bǔ)中心  |   發(fā)布日期: 2022-02-16 09:25   

柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心2022年部門預(yù)算

目錄

第一部分 北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心概況

主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心2022年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)表

第三部分 柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分?柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

按照上級部門下達(dá)的任務(wù),開展集體土地上的征地拆遷工作與國有土地上的房屋征收工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心只有單位1個,為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 在職在編人數(shù)10人,財(cái)政供養(yǎng)人員10人。

第二部分 柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心2022年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2022年收支總預(yù)算169.83萬元,同比減少19.02萬元,同比下降10.07%。收入包括:一般公共預(yù)算收入169.83萬元。支出包括:社會保障和就業(yè)支出24.05萬元,衛(wèi)生健康支出16.23萬元,住房保障支出11.54萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出118.00萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

2022年收入總預(yù)算169.83萬元,減少19.02萬元,同比下降10.07%,主要原因:人員變動。

三、支出預(yù)算情況說明

2022年支出總預(yù)算169.83萬元,減少19.02萬元,同比下降10.07%,主要原因:人員變動。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

1)基本支出預(yù)算

基本支出169.83萬元,占支出總預(yù)算100%。

2)項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出0萬元。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算169.83萬元,減19.02萬元,同比下降10.07%。收入包括:一般公共預(yù)算撥款169.83萬元。支出包括:社會保障和就業(yè)支出24.05萬元,衛(wèi)生健康支出16.23萬元,住房保障支出11.54萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出118.00萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分,其中:

1)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算24.05萬元,占支出總預(yù)算14.16%;同比減少1.68萬元,同比下降6.53%。

2)衛(wèi)生健康支出預(yù)算16.23萬元,占支出總預(yù)算9.56%;同比減少1萬元,同比下降5.80%。

3)住房保障支出預(yù)算11.54萬元,占支出總預(yù)算6.80%;同比減少1.33萬元,同比下降10.33%。

4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算118萬元,占支出總預(yù)算69.48%;同比減少15.02萬元,同比下降11.30%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2022年一般公共預(yù)算基本支出169.83萬元,其中:

(一)人員經(jīng)費(fèi)148.03萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)。

(二)公用經(jīng)費(fèi)21.79萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.4萬元,減少0.04萬元,同比下降9.09%。

(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

(二)公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算0.4萬元,減少0.04萬元,同比下降9.09%。原因:人員變動。

(三)公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。其中,(公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革)。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

2022年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、政府采購預(yù)算情況說明

2022年政府采購預(yù)算0萬元。

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

2022年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共21.79萬元,減少1.91萬元,同比下降8.06%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

(二)預(yù)算績效情況說明

部門2022年預(yù)算績效是以整體支出作為績效評價(jià)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 ?名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級補(bǔ)助:同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)?車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。



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